Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025012200003
Data do Empenho 22/01/2025
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Não Aplicado
Número do Processo: 01
Data do Processo 22/01/2025 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES
Credor: 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL
Histórico: FOLHA DOS PENSIONISTAS - 01/2025.
Valor Empenhado: R$ 3.000,00
Valor Liquidado: R$ 3.000,00
Valor Pago: R$ 2.931,44

Liquidações

Número Data Valor
2025012200004 22/01/2025 R$ 3.000,00

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2025012200004 2025012200001 22/01/2025 2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000 - IRRF - CAMARA MUNICIPAL R$ 68,56

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025012200004 2025012200001 22/01/2025 00001 - BANCO DO BRASIL 1281 8708-4 0 R$ 2.931,44