Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025012000007
Data do Empenho 20/01/2025
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Não Aplicado
Número do Processo: 01
Data do Processo 20/01/2025 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 - SERVICOS BANCARIOS
Credor: 00.000.000/1549-03 - BANCO DO BRASIL
Histórico: TARIFA
Valor Empenhado: R$ 348,44
Valor Liquidado: R$ 348,44
Valor Pago: R$ 348,44

Liquidações

Número Data Valor
2025012000004 20/01/2025 R$ 348,44

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025012000004 2025012000002 20/01/2025 00001 - BANCO DO BRASIL 1281 8708-4 00001 R$ 348,44